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[单选题]

按照公司内部控制手册规定,下列属于内部控制一般缺陷的是()。

A.公司监事滥用职权

B.上市公司违规进行关联交易,且未依法履行信息披露义务

C.上市公司违规提供担保

D.公司财务系统不完善

答案
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更多“按照公司内部控制手册规定,下列属于内部控制一般缺陷的是()。”相关的问题

第1题

公司内部控制手册规定,下列属于内部控制重要缺陷的是()。

A.内部审计机构对内部控制的监督无效

B.财务不相容岗位未实行有效分离,且不存在相应的补偿性控制

C.审计委员会议事规则不明确

D.虽有补偿性控制,关键业务领域不相容岗位未实现有效分离

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第2题

根据公司内部控制手册,()开展内部控制测试。

A.每季度

B.每半年

C.每年

D.每月

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第3题

根据公司内部控制手册,公司合理设置内部组织机构,明确各机构的职责权限,避免职能交叉、缺失或权责过于集中,形成()的工作机制。

A.各司其职、各负其责、相互制约、相互配合

B.各司其职、各负其责、相互合作、相互协调

C.各司其职、各负其责、相互协调、相互配合

D.各司其职、各负其责、相互制约、相互协调

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第4题

银行业金融机构违反规定,发生下列哪些情形时,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚()。

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

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第5题

下列选项中,不属于公司内控手册中内部控制目标的是()。

A.合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整

B.持续经营能力

C.提高经营效率和效果

D.促进企业实现发展战略

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第6题

根据公司内部控制手册,风险评估是在风险识别和预测的基础上,采用定性或定量方法,对风险发生可能性和影响程度进行预计和估算,最终确定风险评级的过程。具体内容包括风险管理组织体系、()等。
A.风险识别和分类

B.风险评估

C风险应对

D.风险监控与报告

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第7题

内部控制手册适用内控手册适用于公司机关部门、二级单位。()
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第8题

根据公司法律制度的规定,下列各项中,属于有限责任公司董事会职权的是()

A.决定公司内部管理机构的设置

B.对公司增加或者减少注册资本作出决议

C.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案

D.对发行公司债券作出决议

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第9题

公司2019版内部控制手册中,合规性原则指的是内部控制必须符合国家的法律、法规和政策;符合上市地监管机构的法律、法规和要求。()
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第10题

某药业公司规定只有董事长和总经理两把钥匙同时开启,才能打开内置产品秘方的保险柜,此项措施属于内部控制中的()

A.实物控制

B.控制环境

C.信息处理控制

D.业绩评价控制

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第11题

下列不属于公司内部制衡机制的是()。

A.股东会与监事会的制衡机制

B.多数股东与少数股东之间的制衡

C.经营阶层内部的分权与制衡

D.监事会对董事会的制约

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