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[单选题]

以下哪种行为遵守了《标准》?Ⅰ.与被审计单位一起审查审计报告草案,已获取被审计单位的反馈意见。在撰写最终审计报告时,考虑被审计单位的评价意见;Ⅱ.鉴于资源有限,审计执行主管开展了风险分析,以确定应对哪些部门进行审计。

A.只有Ⅰ是对的

B.只有Ⅱ是对的

C.Ⅰ和Ⅱ都对

D.以上说法都不对

答案
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更多“以下哪种行为遵守了《标准》?Ⅰ.与被审计单位一起审查审计报告草案,已获取被审计单位的反馈意见”相关的问题

第1题

根据审计风险的概念,在以下情形中属于审计风险规定的情形的是()。

A.财务报表实际上存在重大错报,审计人员发表了无保留意见

B.由于没有完全遵循审计准则,形成了错误的结论,提出了错误的意见

C.审计人员遵循了审计准则,发表的意见符合被审计单位的实际情况

D.完全确实遵守了审计准则,但却提出了错误的审计意见

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第2题

注册会计师方法的发展经历了以下几个阶段()。

A.以会计凭证和账簿的详细检查为特征的账项基础审计

B.以被审计单位是否遵守了特定的程序规划或条例为特征的合规性审计

C.以内部控制测试为基础的抽样审计为特征的制度基础审计

D.以重大错报风险的识别、评估、应对为审计工作主线的风险导向审计

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第3题

在审计计划阶段,内部审计师应设计审计目标和程序来评估与被审计的活动相关的风险,此处风险的定义是:

A.事件或行为对被审计的经济活动产生不利影响的概率

B.账户余额或交易类别以及相关的认定包含可能对财务报表有重大影响的误报的风险

C.没有遵守组织政策.计划和程序或没有遵循相关法律法规

D.未完成经营活动的既定目标

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第4题

“拾金不昧”是一项良好的社会风尚对于拾金不昧的行为,社会给予了表扬对于超过一定金额的“拾金昧了”的行为,视为违法行为小刘指出,这种做法出发点是好的,但不合逻辑在拾金的前提下,人们只有昧和不昧两种选择,但政府与社会对于这种行为除了表扬和处罚之外,还有其他选择以下哪种情形,和小刘指出的问题最为相似?()

A.交警在执法时,只罚那些违反交通规则的行为,并不管遵守交通规则的行为

B.对于学生打架斗殴行为,学校给予了严厉处罚

C.政府为了加快建立社会诚信制度,对于诚信的企业给予奖励,对于不诚信的企业给予严厉处罚

D.对于见义勇为的行为,我们要给予表扬,对于见义不为的行为,我们也不能勉强

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第5题

如果被审计单位的财务报表中存在重大错报,则在()情况下很可能在诉讼中被判为重大过失。

A.注册会计师运用常规审计程序通常能够发现该错报但未发现

B.审计人员确实遵守了审计准则,但却提出错误的审计意见

C.注册会计师明知道存在重大错报却出具无保留意见的审计报告

D.注册会计师基本上遵守了审计准则的相关要求

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第6题

公司甲已制定全面正式的公司道德规范,公司乙则尚未这么做。由此,就公司甲已制定公司道德规范而言,可以合乎逻辑地得出以下哪种说法()公司甲所展示的行为道德标准高于公司乙。(2)公司甲已建立客观的标准,可以据此评估雇员行为。(3)公司乙缺乏正式公司行为道德规范,因此无法对该公司的行为道德进行成功审计。

A.只有(1)和(2)是对的

B.只有(1)是对的

C.只有(2)是对的

D.只有(2)和(3)是对的

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第7题

为审计业务中需要开展的具体任务分配责任需要应用相关标准,以下哪项内容以最佳方式描述了此方面最重要的标准?

A.应该将任务分配给最有资格完成任务的审计小组成员

B.审计小组的所有成员都应该拥有满意完成审计业务所有任务所必须的技能

C.所有被指派开展审计任务的审计师都应该拥有完成任务所需的知识和技能

D.审计师的指派应该主要依据其工作年限

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第8题

正确进行质量审计将产生以下好处()

A.项目的产品将具有适用性并满足安全标准

B.不必要遵守所适用的法律和标准

C.使纠正措施持续地在项目过程中实施

D.无须识别质量改进

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第9题

以下行为中,属于虚增销售收入的行为是()。

A.被审计单位在满足收入确认条件后,不确认收入,而将收到的货款作为负债挂账,或转入本单位以外的其他账户

B.被审计单位采用以旧换新的方式销售商品时,以新旧商品的差价确认收入

C.对于属于在某一时段内履约的销售,被审计单位未按履约进度确认收入,而推迟到履约义务完成时确认收入

D.虚构与真实客户之间的销售交易,将商品从某一地点移送至另一地点,以出库单、发运单、验收单等为依据记录销售收入

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第10题

会计师事务所承按了具体的某项审计业务后,应当有相应的业务层面的防范措施来确保消除或降低对独立性的不利影响。以下防范措施中,可能有效的是()。

A.由审计项目组以外的更有经验的注册会计师复核已执行的审计工作

B.向被审计单位的独立董事进行独立第三方咨询

C.向被审计单位的治理层披露服务性质

D.与被审计单位的总裁讨论职业道德问题

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第11题

以下关于内部审计机构的职权,说法错误的是()。

A.检查被稽核单位有关的计算机系统及其电子数据和资料

B.提出纠正、处理违法违规行为的意见及改进经济管理、提高经济效益的建议

C.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为作出临时制止决定

D.对与审计事项有关的问题向有关单位进行调查,但不能对个人进行调查

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