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[单选题]

以下关于内部审计机构的职权,说法错误的是()。

A.检查被稽核单位有关的计算机系统及其电子数据和资料

B.提出纠正、处理违法违规行为的意见及改进经济管理、提高经济效益的建议

C.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为作出临时制止决定

D.对与审计事项有关的问题向有关单位进行调查,但不能对个人进行调查

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更多“以下关于内部审计机构的职权,说法错误的是()。”相关的问题

第1题

以下是关于机构与职权的问题 A.国家药典委员会B.国务院药品监督管理部门C.国务院卫生行政部门和

以下是关于机构与职权的问题

A.国家药典委员会

B.国务院药品监督管理部门

C.国务院卫生行政部门和国家中医药管理部门

D.省级药品监督管理部门

E.药品检验所

负责组织国家药品标准的制定和修订的法定专业技术机构是E.

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第2题

下列关于监事会对董事会制约的说法错误的是()。

A.完善监事会职权及行使方式

B.强化监事的责任

C.确保监事会的独立性

D.独立董事制度

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第3题

以下关于经济管理职权的说法,哪个是正确的()。

A.经济管理职权的行使受到法律的严格限制

B.经济管理职权的行使不受法律限制

C.经济管理职权由从事经济活动的公司、合伙企业等享有

D.经济管理职权无需法律直接规定或赋予即可享有

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第4题

关于内部控制审计要求说法中,不正确的是()。

A.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

B.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

C.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

D.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

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第5题

以下关于传染病监测的说法错误的是A.国家、省级疾病预防控制机构负责对传染病发生、流行以及分布进

以下关于传染病监测的说法错误的是

A.国家、省级疾病预防控制机构负责对传染病发生、流行以及分布进行监测

B.国家、省级疾病预防控制机构负责对重大传染病流行趋势进行预测

C.县级疾病预防控制机构负责传染病预防控制规划、方案的落实

D.市级疾病预防控制机构负责本地区疫情和突发公共卫生事件监测、报告

E.省级疾病预防控制机构负责开展流行病学调查和常见病原微生物检测

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第6题

以下关于医疗.机构临床用血管理说法错误的是A.血小板的储藏温度应当控制在20~24℃ B.全

以下关于医疗.机构临床用血管理说法错误的是

A.血小板的储藏温度应当控制在20~24℃

B.全血、红细胞的储藏温度应当控制在2~6℃

C.未取得患者或者其近亲属的意见,未签署临床输血治疗知情同意书者,不得为患者输血

D.医疗机构应当积极推行成分输血,保证医疗质量和安全

E.医疗机构应当积极推行节约用血的新型医疗技术

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第7题

以下关于内升制的说法中错误的是()

A.内升制是指从组织内部提拔那些能够胜任的人员来充实组织中的各种空缺职位。

B.内升制的优点是组织对候选人的优缺点有充分的了解。

C.内升制可激励组织成员的进取心,努力充实提高本身的知识和技能。

D.内升制可以避免“近亲繁殖”。

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第8题

下列不能充当审计主体的是()

A.国家审计机关

B.部门、单位内部审计机构

C.社会审计线

D.财务报表

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第9题

学校内部管理体制,按照机构内部单位的职权性质和范围分类,可分为()。

A.层次制

B.完整制

C.分离制

D.职能制

E.平行制

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第10题

以下关于办事公道的说法中,你认为正确的是()。A.办事公道就是按照一个标准办事,在当事人中间搞折

以下关于办事公道的说法中,你认为正确的是()。

A.办事公道就是按照一个标准办事,在当事人中间搞折中

B.办事公道没有明确的标准,只因人而异

C.办事公道是职业劳动者应有的品质

D.对没有任何职权的员工来说,不存在办事公道的问题

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第11题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下:

1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。

2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。

3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。

4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内部控制评价报告。

要求:请您指出甲公司管理层提交的议案中是否存在不当之处,并简要说明理由,如有缺陷,请说明如何改进。

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