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[多选题]

在适用于大中型企业的内部控制规范体系中,属于总的纲领的是()。

A.企业内部控制应用指引

B.企业内部控制基本规范

C.企业内部控制评价指引

D.企业内部控制审计指引

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更多“在适用于大中型企业的内部控制规范体系中,属于总的纲领的是()。”相关的问题

第1题

关于内部控制审计要求说法中,不正确的是()。

A.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

B.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

C.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

D.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

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第2题

我国的内部控制体系从理论共识到行为开始统一的标准是:()

A.《内部控制执行》

B.《企业内部控制的基本规范》

C.《企业内部控制执行》

D.《内部控制的基本规范》

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第3题

中国移动通信和IT设备安全防护要求来源包括()

A.通信网、业务系统、支撑系统相关安全要求

B.国外规范要求

C.总部内部控制手册,控制矩阵

D.中国移动网络与信息安全体系(NISS)总纲

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第4题

保险公司应当建立多层次、全方位的监控体系,实现对内部控制活动的事前、事中、事后有效监控,为实现内控目标提供保证。()
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第5题

引发国际体系变革的体系自身内部因素包括()

A.实力结构

B.体系特征

C.国际能力

D.规范因素

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第6题

社会主义法治体系内部由法律规范体系、()组成。

A.法治保障体系

B.党内法规体系

C.法治实施体系

D.法治监督体系

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第7题

商业银行应建立并保持系统、透明、文件化的内部控制体系,定期对内部控制体系进行评审和改进。()
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第8题

商业银行高级管理层的责任包括负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。()
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第9题

下列各项中,可以用于控制公司日常经营活动税务风险的事项有()。

制定涉税事项的会计流程

提供和保存有关涉税业务资料

完善纳税申报表编制、复核等程序

制定企业涉税事项的内部政策与规范

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第10题

在现代审计体系中,审计的独立性在()中表现得最为充分。

A.注册会计师审计

B.国家审计

C.内部审计

D.专项审计

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第11题

内部控制手册适用内控手册适用于公司机关部门、二级单位。()
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