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[多选题]

审计委员会的地位相对较高,形成了对内部审计的监督关系,下列关于审计委员会的说法正确的是()。

A.审计委员会通过制定年度内部审计工作计划,加强对内部审计工作的监督

B.审计委员会对内部审计部门的复核,可加强内部审计人员的独立性并强化内部审计部门在公司结构中的地位

C.审计委员会对内部审计部门组织及工作范围的复核,可降低外部审计的费用

D.审计委员会由于时间与人力有限,一个有效的内部审计部门可以帮助审计委员会解除其监管责任

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更多“审计委员会的地位相对较高,形成了对内部审计的监督关系,下列关于审计委员会的说法正确的是()。”相关的问题

第1题

在撤点会议上内部审计人员与被审计部门人员沟通的内容有()。

A.审计中发现的问题及改进建议

B.被审单位对发现问题及其原因的确认

C.审计报告的表述方式和措辞

D.审计报告的意见的实质内容

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第2题

最近,科学家利用宇宙三维地图发配迄今最大的宇宙结构之一,包含了数十万星系长达 14亿光年的"南极塔",中国科学家表示由于万有引力,密度较高的区域会产生较弱的引力,将周围物质吸引进来形成了星系以及更大尺度的结构,现代字宙学表明,宇审是由暗物质、暗能星主导的,但暗物质究竟是什么,目前不得而知,在"南极塔"等字宙大尺度结构中,很可能藏着大量的暗物质,这是宇宙演化历史的重要指针,"南极塔"的发展表明()

A.未知世界与已知世界是客观存在的

B.整个物质世界的时间和空间是有限的

C.世界本质是暗物质能量

D.世界只有尚未认知之物, 没有不可认识之物

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第3题

在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司经营审计时,以下哪一种情况最不重要?()

A.与合规性审计相关的重大违规罚款的可能性

B.过去一年中该分公司费用的增长

C.该分公司一年前由外部审计师进行过一次财务审计

D.与合规性审计相关的舞弊的可能性

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第4题

公司内部控制手册规定,下列属于内部控制重要缺陷的是()。

A.内部审计机构对内部控制的监督无效

B.财务不相容岗位未实行有效分离,且不存在相应的补偿性控制

C.审计委员会议事规则不明确

D.虽有补偿性控制,关键业务领域不相容岗位未实现有效分离

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第5题

在审计工作归档之后,项目合伙人需要变动审计工作底稿的情形有()。

A.项目组成员未能将审计报告日前获取的银行回函附在工作底稿之后

B.注册会计师在审计报告日后获知法院已在审计报告日前对被审计单位的诉讼作出最终判决

C.项目组成员在审计报告日后观察业务活动并形成了详细的观察记录

D.注册会计师在财务报表报出后获知法院已在报出当日对被审计单位的索赔作出最终判决

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第6题

我国在()时期,初步形成了统一的审计模式。

A.西周

B.秦汉

C.隋唐

D.宋代

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第7题

中世纪内部审计的主要表现形式包括()。

A.城市审计和庄园审计

B.行业审计和部门审计

C.寺院审计和宫庭审计

D.契约审挤和租赁审计

E.合伙人之外的第三者审计

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第8题

注册会计师在对被审计单位应付账款审计时,下列程序中可以检查被审计单位是否存在未入账的应付账款的有()。

A.检查资产负债表日前应付账款明细账贷方发生额的相应凭证,关注其购货发票的日期,确认其入账时间是否合理

B.获取被审计单位与其供应商之间的对账单,并将对账单和被审计单位财务记录之间的差异进行调节

C.针对资产负债表日后付款项目,检查银行对账单及有关付款凭证,询问被审计单位内部或外部的知情人员

D.对本期发生的应付账款的增减变动,检查至相关支持性文件,确认会计处理是否正确

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第9题

在决定提交内部审计报告时,内部审计人员应考虑的因素有()。

A.是否了解和确认了所有的相关信息

B.确定了审计的结论和措辞

C.就审计报告的事实与被审单位进行了沟通

D.是否取得被审计单位的同意

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第10题

在执行内部控制审计时,下列有关控制偏差的说法中,正确的有()。

A.如果发现的控制偏差是系统性偏差,注册会计师应当考虑对审计方案的影响

B.如果发现的控制偏差是系统性偏差,注册会计师应当扩大样本规模进行测试

C.如果发现的控制偏差是人为有意造成的,注册会计师应当考虑舞弊的可能迹象

D.如果发现控制偏差,注册会计师应当确定偏差对与所测试控制相关的风险评估的影响

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第11题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下:

1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。

2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。

3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。

4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内部控制评价报告。

要求:请您指出甲公司管理层提交的议案中是否存在不当之处,并简要说明理由,如有缺陷,请说明如何改进。

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