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[多选题]

为进一步强化重大风险操作审批制度的执行,按照三不批和六考核的原则进行考核。“三不批”指的是:()

A.紧急的重大操作未按时提前申请

B.非紧急的重大操作未按时提前申请

C.重大操作申请内容填报不全、不真实,上报渠道不规范

D.重大操作影响业务及客户感知事项描述不清楚

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更多“为进一步强化重大风险操作审批制度的执行,按照三不批和六考核的原则进行考核。“三不批”指的是:()”相关的问题

第1题

重大风险操作审批及实施涉及的主要角色()

A.操作申请人

B.技术审核人

C.管理审批人

D.操作执行人

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第2题

ABC会计师事务所接受委托,负责审计上市公司甲公司2016...

ABC会计师事务所接受委托,负责审计上市公司甲公司2016年度财务报表,并委派A注册会计师担任审计项目负责人。在执行审计工作时,A注册会计师对计划审计工作有以下考虑:   (1)确定风险评估程序、进一步审计程序和其他审计程序的性质、时间安排和范围应当是具体审计计划的核心。   (2)计划风险评估程序和计划进一步审计程序应当同时进行,然后再实施相应的风险评估程序和进一步审计程序。   (3)完整、详细的进一步审计程序的计划包括对各类交易、账户余额和披露实施的具体审计程序的性质、时间安排和范围,但不应包括抽取的样本量。   (4)在计划实施的进一步审计程序中,应当在将所有交易、账户余额和披露作出计划后,再实施相应的进一步审计程序,而不能先做计划的先实施程序,后做计划的后实施程序。   (5)在审计计划阶段,还需要针对特定项目执行相应的审计程序。例如针对舞弊、持续经营和被审计单位遵守法律法规的情况等实施相应的审计程序。   (6)如果在审计工作中对总体审计策略或具体审计计划作出了重大修改,注册会计师应当在审计工作底稿中记录作出的重大修改,但不必说明修改原因。   要求:针对上述第(1)至(6)项,逐项指出A注册会计师的考虑是否恰当。如不恰当,简要说明理由。恰当的画Y,不恰当的画N。

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第3题

ABC会计师事务所接受委托,负责审计上市公司甲公司2018...

ABC会计师事务所接受委托,负责审计上市公司甲公司2018年度财务报表,并委派A注册会计师担任审计项目合伙人。在执行审计工作时,A注册会计师对计划审计工作有以下考虑: (1)确定风险评估程序、进一步审计程序和其他审计程序的性质、时间安排和范围应当是具体审计计划的核心。 (2)计划风险评估程序和计划进一步审计程序应当同时进行,然后再实施相应的风险评估程序和进一步审计程序。 (3)完整、详细的进一步审计程序的计划包括对各类交易、账户余额和披露实施的具体审计程序的性质、时间安排和范围,但不应包括抽取的样本量。 (4)在计划实施的进一步审计程序中,应当在将所有交易、账户余额和披露作出计划后,再实施相应的进一步审计程序,而不能先做计划的先实施程序,后做计划的后实施程序。 (5)在审计计划阶段,还需要针对特定项目执行相应的审计程序。例如针对舞弊、持续经营和被审计单位遵守法律法规的情况等实施相应的审计程序。 (6)如果在审计工作中对总体审计策略或具体审计计划作出了重大修改,注册会计师应当在审计工作底稿中记录作出的重大修改,但不必说明修改原因。 要求:针对上述第(1)至(6)项,逐项指出A注册会计师的考虑是否恰当。如不恰当,简要说明理由。

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第4题

党的()对坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作出重大战略部署,对坚持和完善党和国家监督体系、强化对权力运行的制约和监督作出重大制度安排,为推进新时代纪检监察工作高质量发展提供了基本遵循。

A.十九届一中全会

B.十九届二中全会

C.十九届三中全会

D.十九届四中全会

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第5题

各银行机构在开户环节发现客户明显可疑风险特征后,应当进一步强化尽职调查,经强化尽职调查具有
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第6题

大数据平台部自有风险点——“帐号权限管控风险”的具体场景如:未经过审批私自变更帐号权限,造成帐
号权限过大或互斥违规的现象,违规授予某帐户高于其操作权限的审批权限,该帐户既有数据处理的权限,同时又有操作审核的权限,从而获取个人利益。该风险点的防控措施有哪些()?

A.定义帐号权限变更流程,在流程中包含申请、审批环节,在权限变更过程中严格遵照流程执行

B.牵头定期梳理敏感数据访问权限,明确人员职责、角色与权限三者之间的对应关系。严格遵循“权限最小化”原则进行帐号授权,及时回收多余权限

C.按照从帐号管理要求,对帐号权限变更操作合规性进行审计

D.明确与平台使用方的安全责任

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第7题

党的领导进一步强化就是要公安机关请示报告、党委听取公安工作汇报制度化、规范化,党对公安工作的绝对领导更加有力,贯穿到政治、思想、组织等各方面,落实到决策、执行、监督等各环节,确保党的领导不悬空、不虚化。()
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第8题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下:

1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。

2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。

3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。

4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内部控制评价报告。

要求:请您指出甲公司管理层提交的议案中是否存在不当之处,并简要说明理由,如有缺陷,请说明如何改进。

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第9题

2015年全国药品监管工作会议于2月5日在北京召开。会议全面总结2014年药品监管工作,深入分析当前药
品安全面临的形势,会议强调,2015年必须围绕药品安全,牢固树立问题导向,坚持改革创新,着力构建信息集成、手段统筹的风险防控体系和层级清晰、职责明确的质量责任体系。

药品安全的重要性表现不包括A、药品安全是重大的基本民生问题

B、药品安全是重大的经济问题

C、药品安全是重大的政治问题

D、药品安全是重大的道德问题

我国药品安全管理的总体目标,不正确的是A、经过3年努力,药品标准和药品质量大幅提高,药品监管体系进一步完善

B、药品研制、生产、流通秩序和使用行为进一步规范

C、药品安全保障能力整体接近国际先进水平

D、药品安全水平和人民群众用药安全满意度显著提升

完善保障药品安全的配套政策,不包括A、完善医药产业政策

B、调整产业结构

C、支持和鼓励企业科技创新

D、完善执业药师制度

全面落实药品安全责任的要求,不包括A、地方政府负总责

B、监管部门各负其责

C、企业是第一责任人

D、企业负责人是主要负责人

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第10题

施工方案的审批需要执行分级审批制度。()

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第11题

《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》指出,加强行业协会商会诚信建设,完善诚信管理和诚信自律机制。完善(),进一步强化和规范信用信息归集共享。

A.全国信用信息共享平台

B.统一社会信用代码制度

C.国家企业信用信息公示系统

D.企业信用信息综合评级指数

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