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[单选题]

内部审计部门最近有两位审计师离开,但由于预算紧张,无法马上聘用新人,面对上述资源减少的情况,要高效完成未来业务,以下哪种做法最不可取?

A.从审计业务工作表中取消咨询业务

B.在审计计划.抽样和文件处理过程中应用信息技术

C.利用目前没有被审计的业务部门的可用人员

D.应用自我评价调查问卷来实现审计目标

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更多“内部审计部门最近有两位审计师离开,但由于预算紧张,无法马上聘用新人,面对上述资源减少的情况,要高效完成未来业务,以下哪种做法最不可取?”相关的问题

第1题

内部审计对风险管理过程有效性进行评价时应注意的问题()。

A.内部审计部门必须评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险

B.在开展咨询服务时,内部审计师必须关注与业务目标相关的风险,并警惕其他重大风险的存在

C.内部审计师必须将开展咨询服务过程中了解到的风险情况,运用于评估组织的风险管理过程

D.协助管理层建立或改善风险管理过程时,内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理,从而承担任何管理层的责任

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第2题

当前的内部审计专业实务标准的一个目标是:

A.鼓励内部审计的专业化;

B.建立内部审计活动的独立性,强调内部审计的客观性;

C.为考评内部审计工作确立基础(建立依据)。

D.鼓励外部审计师更多的采用内部审计师的工作;

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第3题

以下针对内部审计机构的设置,说法不正确的是()。

A.内部审计机构在本单位党组织、董事会(或主要负责人)的直接领导下开展内部审计工作

B.重大违纪违法问题线索,内部审计机构在向本单位党组织、董事会(或主要负责人)以及上一级单位的内部审计机构报告

C.国有企业应当建立总审计师制度,总审计师协助党组织、董事会(或主要负责人)开展内部审计工作

D.内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务

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第4题

国际内部审计职业道德规范是由下列哪两个规范合并而成的?()

A.注册会计师职业道德规范

B.内部审计职业道德规范

C.特许公认会计师职业道德规范

D.注册内部审计师职业道德规范

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第5题

内部审计师可以受益于他们与外部审计师建立的牢固关系,将受益非浅,因为外部审计师可以

A.提高内部控制抽样技术的成效

B.赞同内部审计师的报告,从而提高内部审计师为管理层提供的保证服务的质量

C.为内部审计师提供独立的.有见识的观点

D.通过提供从针对其他客户开展的类似审计获得的信息,为内部审计师提供协助

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第6题

审计委员会的主要职责和功能有()。

A.对审计师独立性、内部审计、财务报告完整性和非审计业务的监督

B.复核风险管理和内部控制,以及会计政策的选择

C.强调了全方位的沟通,如选择和中止与审计师的合同、定期举行联合和独立的会议、就重要会计政策、备选会计处理方法等与内外部审计师交流

D.向股东大会和董事会报告

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第7题

内部审计师对需要收集的信息的种类和数量进行判断。这种判断的首要目的是()。

A.最大程度的降低审计成本

B.遵守内部审计准则

C.为审计发现和建议提供充分的依据

D.消除得出不正确结论的风险

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第8题

从内部控制的建立和有效实施角度看,审计委员会发挥着极其重要的作用,下列哪一选项是不正确的()

A.审计委员会主席由非独立董事担任

B.审计委员会选择独立审计师,并对其开展的业务进行监督

C.审计委员会成员必须至少包括有一名财务专家

D.审计委员会决定独立审计师的薪酬政策和方案

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第9题

甲公司落实控制措施,以最大程度地减少次品数量,在此方面,哪个部门将成为内部审计部门最可靠的信息来源?

A.采购部门

B.质量控制部门

C.应付账款部门

D.产业工程部门

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第10题

《湖南省内部审计办法》规定,县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列哪些()职责。
《湖南省内部审计办法》规定,县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列哪些()职责。

A.制订内部审计工作制度

B.监督有关单位建立健全内部审计工作机制

C.指导内部审计的开展

D.检查、评价内部审计工作

E.指导、监督内部审计师协会依法履行职责

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第11题

内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况:

A.在确认并调查违规交易时

B.内部审计师已报告了所有可疑活动

C.在合理程度上确认组织发生了严重的舞弊现象时

D.针对可能存在舞弊的交易的核查已经完成

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