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[主观题]

下列有关城镇土地使用税计税依据的表述中,正确的有()。

城镇土地使用税以实际占用的应税土地面积为计税依据

尚未核发土地使用证书的,应以主管税务机关核定的土地面积为计税依据

凡由省级人民政府确定的单位组织测定土地面积的,以测定的土地面积为计税依据

尚未组织测定,但纳税人持有政府部门核发的土地使用证书的,以证书确定的土地面积为计税依据

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更多“下列有关城镇土地使用税计税依据的表述中,正确的有()。”相关的问题

第1题

根据城镇土地使用税法律制度的规定,下列关于城镇土地使用税纳税义务发生时间的表述中,正确的有()。

纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起缴纳城镇土地使用税

纳税人以出让方式有偿取得土地使用权,应从合同约定交付土地的次月起缴纳城镇土地使用税

纳税人新征用的耕地,自批准征用之日起满1年时开始缴纳城镇土地使用税

纳税人新征用的非耕地,自批准征用次月起缴纳城镇土地使用税

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第2题

关于城镇土地使用税纳税义务发生时间的下列表述中,正确的有()。

纳税人新征用的耕地,自批准征用之日起缴纳

纳税人新征用的非耕地,自批准征用次月缴纳

纳税人以出让方式有偿取得土地使用权,合同约定交付土地时间的,自合同给定交付土地时间的次月起缴纳

纳税人以出让方式有偿获取土地使用权,合同未约交付土地时间的,自合同签订的次月起缴纳

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第3题

根据城镇土地使用税法律制度的规定,下列关于城镇土地使用纳税义务发生时间的说法中,正确的是()。

纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起缴纳城镇土地使用税

纳税人以出让的方式有偿取得土地所有权,应从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税

纳税人新征用的耕地,自批准征用之日起满1年时开始缴纳城镇土地使用税

纳税人新征用的非耕地,自批准征用次月起缴纳城镇土地使用税

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第4题

根据企业所得税法律制度的规定,企业发生的下列税金中,在计算企业所得税应纳税所得额时不得扣除的是()。

印花税

车船税

城镇土地使用税

允许抵扣的增值税

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第5题

关于印花税计税依据的下列表述中,符合法律制度的有()。

财产租赁合同以租赁金额为计税依据

财产保险合同以保障费为计税依据

工商营业执照以注册资金为计税依据

商标注册证以件数为计税依据

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第6题

根据《城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》,有关处方外配的表述,错误的是A.外配处方必

根据《城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》,有关处方外配的表述,错误的是

A.外配处方必须由定点医疗机构医师开具

B.外配处方必须有医师签名和定点医疗机构盖章

C.处方要有药师审核签字,保存3年以上以备核查

D.外配处方应分别管理,单独建账

E.定点零售药店要定期向统筹地区社会保险经办机构报告处方外配服务及费用发生情况

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第7题

有关医际关系与医患关系的表述,下列错误的是 ()A.医际关系的恶化在一定程度上将对医患关

有关医际关系与医患关系的表述,下列错误的是 ()

A.医际关系的恶化在一定程度上将对医患关系产生不良影响

B.医患关系的恶化在一定程度上将对医际关系产生不良影响

C.处理医际关系和与医患关系依据的伦理原则是相同的

D.医际关系与医患关系既互相独立又相互关联

E.良好的医际关系有助于形成良好的医患关系

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第8题

有关医际关系与医患关系的表述,下列哪项错误的是A.医际关系的恶化在一定程度上将对医患关系产生

有关医际关系与医患关系的表述,下列哪项错误的是

A.医际关系的恶化在一定程度上将对医患关系产生不良影响

B.医患关系的恶化在一定程度上将对医际关系产生不良影响

C.处理医际关系和与医患关系依据的伦理原则是相同的

D.医际关系与医患关系既互相独立又相互关联

E.良好的医际关系有助于形成良好的医患关系

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第9题

(2012)有关医际关系与医患关系的表述,下列哪项是错误的?A、医际关系的恶化在一定程度上将对医患关

有关医际关系与医患关系的表述,下列哪项是错误的?

A、医际关系的恶化在一定程度上将对医患关系产生不良影响

B、医患关系的恶化在一定程度上将对医际关系产生不良影响

C、处理医际关系与医患关系依据的伦理原则是相同的

D、医际关系与医患关系既互相独立又相互关联

E、良好的医际关系有助于形成良好的医患关系

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第10题

某房地产开发公司(增值税一般纳税人),2019年4月发生如...

某房地产开发公司(增值税一般纳税人),2019年4月发生如下业务:

(1)销售2016年3月开工建设的住宅项目,取得含税收入166000万元,从政府部门取得土地时支付土地价款78000万元。该项目选择简易计税方法计税。

(2)支付甲建筑公司工程价款,取得甲公司上月开具的增值税专用发票,注明金额12000万元,税额1200万元。

(3)出租一栋写字楼,合同约定租期为3年,每年不含税租金4800万元,每半年支付一次租金,本月收到2019年4月至9月租金,开具增值税专用发票,注明金额2400万元;另收办公家具押金160万元,开具收据。该业务适用一般计税方法。

(4)4月购进小轿车一辆,支付不含税价款20万元、增值税2.6万元,取得机动车销售统一发票。

(5)支付高速公路通行费,取得高速公路通行费电子发票,注明合计金额1.03万元。

已知:本月取得的相关凭证均在本月申报抵扣进项税额。2019年4月1日起,增值税原16%税率降为13%、原10%税率降为9%。

要求:根据上述资料回答下列问题:

(1)业务(1)应纳增值税。

(2)业务(2)准予从销项税额中抵扣的进项税额。

(3)业务(3)增值税销项税额。

(4)支付的高速公路通行费是否可以抵扣增值税?相关规定是什么?

(5)该公司4月应纳增值税。

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第11题

国家税收制度中不同税种区别的主要标志是()。

A.税目

B.纳税人

C.计税依据

D.课税对象

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