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[单选题]

审计责任()被审计单位的会计责任。

A.可以替代

B.可以减轻

C.可以免除

D.ABC都不可以

答案
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更多“审计责任()被审计单位的会计责任。”相关的问题

第1题

下面观点中正确的有()。

A.建立健全内部控制是被审计单位管理层的责任

B.建立内部控制在于消除一切错弊的发生

C.内部控制存在固有的局限性

D.建立健全被审计单位内部控制是注册会计师的责任

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第2题

注册会计师因违约、过失或欺诈给被审计单位或其他利害关系人造成损失的,可能承担的法律责任有()

A.行政责任

B.民事责任

C.赔偿责任

D.刑事责任

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第3题

根据会计法律制度的规定,注册会计师已经获取被审计单位充分、适当的审计证据作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性时应发表的审计意见是()。

A.保留意见

B.无法表示意见

C.否定意见

D.无保留意见

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第4题

下列各项中,不适用于银行存款的控制测试的是()。

A.检查外币折算的方法是否符合有关规定

B.重新计算银行存款期末余额

C.询问被审计单位的大额资金收支情况

D.观察出纳与会计的职责分离情况

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第5题

《中共陕西省纪律检查委员会关于落实党风廉政建设纪委监督责任的意见》强调,对群众来信来访较多、党风廉政建设社会评价和政风行风满意度测评较低、年度目标责任考核成绩较差,以及在监督检查、经济责任审计、巡视过程中发现有违规违纪苗头性问题的部门和单位,及时约谈分管领导同志,指出存在问题,提出整改要求。()
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第6题

下列被审计单位实施的职责分离,不恰当的是()。

A.由出纳人员负责编制银行存款余额调节表

B.编制销售发票通知单的人员同时开具销售发票

C.企业在销售合同订立前,由专人就发货、收款方式等具体事项与客户进行谈判

D.应收票据的取得、贴现和保管由某一会计专门负责

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第7题

财务内控漏洞整改是审计部门的责任。()
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第8题

对被审计单位针对现金盘点的相关内部控制,注册会计师可以实施的控制测试有()。

A.检查相关差异调节项是否经批准后进行的会计处理

B.检查现金盘点表中记录的现金盘点余额是否与实际盘点金额保持一致

C.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行

D.检查是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核

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第9题

各单位应当根据会计业务需要设置会计工作岗位,下列不属于会计工作岗位的是()

A.出纳

B.稽核

C.往来核算

D.单位内部审计

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第10题

()承担RAD系统监督责任,可对经营条线建议进行复议或纠正。

A.经营部门

B.风险管理部门

C.审计部门

D.监察部门

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第11题

对于发出原材料这项业务活动,被审计单位设计的以下内部控制,存在缺陷的有() 。

A.领料单应当预先连续编号,可以一料一单,也可以多料一单

B.领料单应当一式两联,一联留仓库,一联交领料部门

C.仓库管理员应当把领料单编号、领用数量、领用规格输入计算机信息系统,经仓储经理审批后登记入账

D.期末仓库对原材料进行盘点,会计部门进行复盘,对于所发现的差异,由仓储经理、生产经理复核后调整入账

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