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[判断题]

内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。()

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第1题

内部审计部门认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现。()
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第2题

总行内审部门应对金融消费者权益保护制度体系的完备性、制度执行的保障性、工作开展的有效性、内部考核与管理的适当性及发生的重点问题等方面实施审计。()
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第3题

下列不能充当审计主体的是()

A.国家审计机关

B.部门、单位内部审计机构

C.社会审计线

D.财务报表

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第4题

金融消费者权益保护内部审计系指根据上级监管部门相关规定及本行内部审计工作计划,由合规部门牵头组织对本行金融消费者权益保护工作进行的内部审计。()
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第5题

商业银行内部审计部门应当每()对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计,审计结果向董事会和监事会报告,并报送银行业监督管理机构。

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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第6题

商业银行不应对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式,以实现公平公正。()
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第7题

商业银行的内部审计部门应当至少()定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.每年两次

B.每两年一次

C.每年四次

D.每年一次

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第8题

下列属于被审计单位健全有效的存货内部控制需要由独立的采购部门负责的是()。

A.编制购货订单

B.编制请购单

C.检验购入货物的数量、质量

D.控制存货水平以免出现积压

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第9题

对于发出原材料这项业务活动,被审计单位设计的以下内部控制,存在缺陷的有() 。

A.领料单应当预先连续编号,可以一料一单,也可以多料一单

B.领料单应当一式两联,一联留仓库,一联交领料部门

C.仓库管理员应当把领料单编号、领用数量、领用规格输入计算机信息系统,经仓储经理审批后登记入账

D.期末仓库对原材料进行盘点,会计部门进行复盘,对于所发现的差异,由仓储经理、生产经理复核后调整入账

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第10题

注册会计师在对集团财务报表重大错报分析的讨论时,应参加的人员包括()。

A.集团项目组关键成员

B.组成部分项目组关键成员

C.集团治理层

D.集团内部审计人员

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第11题

下列行为中,不符合内部控制要求的是()。

A.由同一个人或部门办理某个业务的全过程

B.至少有两人以上参加业务谈判

C.单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人

D.支付银行款项所需印章分开由两人保管

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